务川仡佬族苗族自治县人民检察院2025年度部门决算公开报告
目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 务川仡佬族苗族自治县人民检察院概述
一、部门职责
务川自治县人民检察院内设5个职能部门,其中业务机构3个,综合管理类机构2个。具体如下:
(一)第一检察部。负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉;办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作;办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
(二)第二检察部(生态环境保护检察工作办公室)。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、抗诉;承办对本级人民法院民事、行政诉讼活动的监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督;开展民事支持起诉工作;负责办理本院管辖的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议;办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件;负责应由本院承办的生态环境保护检察工作。
(三)第三检察部(“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室)。负责受理向本院的控告和申诉,办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件;负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查;办理罪犯又犯罪案件;负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开;负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判;负责人民监督员工作;负责对本院执行法律、法规和上级检察院规定、决定的情况进行督察;协助上级院抓好与检察工作有关的法律法规、政策执行情况,提出意见和建议;承担本院检察委员会的日常工作。
(四)办公室。负责机关日常工作的综合协调、重大事项的督查工作;负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务管理、信息化、内部刊物等工作;协助院领导处理检察政务,组织起草文件文稿;负责人大代表联络和特约检察员的联系工作。
(五)政治部。负责院机关党建、群团、干部人事、意识形态、思想政治、新闻宣传、舆论引导、检察文化建设等工作。下设法警大队。服从上级院调警,按规定履行司法警察职责;保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场,执行传唤、参与搜查,执行拘传和协助执行其他强制措施及追捕逃犯;负责提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯,送达法律文书,参与执行死刑临场监督活动;负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全,参与处置突发事件;协助办理公益诉讼案件调查核实相关工作。
二、机构设置
本部门内设机构5个,具体是:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
按照决算编报要求,纳入本部门2025年度决算编报范围的单位共1个,具体构成见下表。我部门没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。
|
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
|
1 |
务川仡佬族苗族自治县人民检察院 |
行政单位 |
第二部分 2025年度部门决算表
|
公开01表 | ||
|
单位:务川仡佬族苗族自治县人民检察院 |
2025年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,223.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,216.78 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1.18 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.74 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.59 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,223.29 |
本年支出合计 |
58 |
1,223.29 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,223.29 |
总计 |
62 |
1,223.29 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:务川仡佬族苗族自治县人民检察院 |
2025年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,223.29 |
1,223.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,216.78 |
1,216.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
1,216.78 |
1,216.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
931.71 |
931.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
285.07 |
285.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:务川仡佬族苗族自治县人民检察院 |
2025年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,223.29 |
938.22 |
285.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,216.78 |
931.71 |
285.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
1,216.78 |
931.71 |
285.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
931.71 |
931.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
285.07 |
0.00 |
285.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:务川仡佬族苗族自治县人民检察院 |
2025年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,223.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,216.78 |
1,216.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,223.29 |
本年支出合计 |
59 |
1,223.29 |
1,223.29 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,223.29 |
总计 |
64 |
1,223.29 |
1,223.29 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:务川仡佬族苗族自治县人民检察院 |
2025年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、事业收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、经营收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、其他收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
非本级财政拨款 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
|
本年支出合计 |
58 |
|
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
|
总计 |
62 |
|
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:务川仡佬族苗族自治县人民检察院 |
2025年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,223.29 |
938.22 |
285.07 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,216.78 |
931.71 |
285.07 | ||
|
20404 |
检察 |
1,216.78 |
931.71 |
285.07 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
931.71 |
931.71 |
0.00 | ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
285.07 |
0.00 |
285.07 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.74 |
4.74 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.59 |
0.59 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:务川仡佬族苗族自治县人民检察院 |
2025年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
750.44 |
302 |
商品和服务支出 |
123.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
164.79 |
30201 |
办公费 |
14.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
233.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
107.26 |
------ |
------------ |
---------- |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
25.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.22 |
30206 |
电费 |
16.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.62 |
30209 |
物业管理费 |
24.34 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.20 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
96.77 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.03 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
34.59 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.56 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.36 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
27.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
814.47 |
公用经费合计 |
123.75 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:务川仡佬族苗族自治县人民检察院 |
2025年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:务川仡佬族苗族自治县人民检察院 |
2025年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位:务川仡佬族苗族自治县人民检察院 |
2025年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.1 |
0.00 |
8.1 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
23.08 |
0.00 |
23.08 |
14.98 |
8.10 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
务川仡佬族苗族自治县人民检察院2025年度收入、支出决算总计1,223.29万元。2024年度收入、支出决算总计1,172.14万元。与2024年度相比,增加51.15万元,增长4.36%,主要原因:一是2025年新录用公务员1人,人员经费增加。二是工资调标及社保公积金等正常增长。
二、收入决算情况说明
务川仡佬族苗族自治县人民检察院2025年度收入决算合计1,223.29万元。其中:财政拨款收入1,223.29万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
务川仡佬族苗族自治县人民检察院2025年度支出决算合计1,223.29万元。其中:基本支出938.22万元,占76.70%;项目支出285.07万元,占23.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
务川仡佬族苗族自治县人民检察院2025年度财政拨款收、支决算总计1,223.29万元。2024年度收、支决算总计1,172.14万元。与2024年度相比,增加51.15万元,增长4.36%,主要原因:一是2025年新录用公务员1人,人员经费增加。二是工资调标及社保公积金等正常增长。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
务川仡佬族苗族自治县人民检察院2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
务川仡佬族苗族自治县人民检察院非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
务川仡佬族苗族自治县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出合计1,223.29万元,占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.15万元,增长4.36%,主要原因:一是2025年新录用公务员1人,人员经费增加;二是工资调标及社保公积金等正常增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,223.29万元,主要用于以下方面:
公共安全支出(类)1,216.78万元,占99.47%;社会保障和就业支出(类)1.18万元,占0.10%;卫生健康支出(类)4.74万元,占0.39%;住房保障支出(类)0.59万元,占0.05%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,161.09万元,支出决算为1,223.29万元,完成年初预算的105.36%,其中:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为890.11万元,支出决算为931.71万元,完成年初预算的104.67%,决算数大于预算数的主要原因:一是2025年新录用公务员1人,人员经费增加;二是工资调标及社保公积金等正常增长。
2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为270.98万元,支出决算为285.07万元,完成年初预算的105.2%,决算数大于预算数的主要原因是2025年项目支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.15万元,决算数大于预算数的主要原因是2025年新录用公务员1人基本养老保险费用增加。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,决算数大于预算数的主要原因是2025年新录用公务员1人其他社会保障和就业支出增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,决算数大于预算数的主要原因是2025年新录用公务员1人医疗保险费用增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.18万元,决算数大于预算数的主要原因是2025年新录用公务员1人、单位医疗保险费用正常增长。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0万元,支出决算为0.59万元,决算数大于预算数的主要原因是2025年新录用公务员1人。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
务川仡佬族苗族自治县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计938.22万元,其中:
(一)人员经费:814.47万元,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费用、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等。
(二)公用经费:123.75万元,主要包括办公费、水电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款安排的支出,与上年相比无变化。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,与上年相比无变化。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
务川仡佬族苗族自治县人民检察院2025年“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元,“三公”经费财政拨款支出决算为23.08万元,完成预算数的284.94%。支出决算较上年增加4.40万元,增长23.55%。主要原因是2025年采购公务用车购置价格较2024年采购公务用车购置价格高。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元;与上一年相比,支出决算较上年持平。
2025年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算8.1万元,支出决算23.08万元,完成预算的284.94%;与上一年相比,支出决算较上年增加4.40万元,增长23.55%,决算数较上年增加的主要原因是2025年采购公务用车购置价格较2024年采购公务用车购置价格高。
其中:公务用车购置费14.98万元,2025年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费8.10万元,主要用于日常维修维护、过路费、油费、年检费等。截至2025年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,本部门2025年无公务接待支出。
4.国内接待费支出0.00万元。2025年本单位国内公务接待0批次,0人次。
国(境)外接待费支出0.00万元。2025年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
务川仡佬族苗族自治县人民检察院2025年度机关运行经费支出123.75万元。与2024年相比增加8.29万元,增长7.18%。主要原因是人员增加,导致机关运转经费增加。
(二)政府采购支出情况
务川仡佬族苗族自治县人民检察院2025年政府采购支出总额70.20万元,其中:政府采购货物支出45.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.34万元。授予中小企业合同金额70.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额70.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,务川仡佬族苗族自治县人民检察院共有车辆7辆,其中:执法执勤用车7辆。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,务川仡佬族苗族自治县人民检察院组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作,对两个项目进行了绩效自评,涉及金额289.61万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果均为优。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2025年我院无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第五部分 附件


