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务川仡佬族苗族自治县人民检察院2022年度部门决算
时间:2023-08-07  作者:  新闻来源: 【字号: | |

务川仡佬族苗族自治县

人民检察院

2022年度部门决算

20237月

目录

务川自治县人民检察院单位

2022年度部门决算

20237月

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位和人员构成

第二部分2022年度部门决算公开报表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

二、2022年度收入决算情况说明

三、2022年度支出决算情况说明

四、2022年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

十、2022年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2022年度机关运行经费支出情况说明

十二、2022年度政府采购支出情况说明

十三、2022年度国有资产占用情况说明

、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

附件:1.遵义市务川自治县人民检察院单位2022年度部门决算公开报表

2.遵义市务川自治县人民检察院单位项目支出绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

务川自治县人民检察院内设5个职能部门,其中业务机构3个,综合管理类机构2个。 具体如下:

  (一)第一检察部。负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉;办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作;办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

  (二)第二检察部(生态环境保护检察工作办公室)。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、抗诉;承办对本级人民法院民事、行政诉讼活动的监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督;开展民事支持起诉工作;负责办理本院管辖的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议;办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件;负责应由本院承办的生态环境保护检察工作。

  (三)第三检察部(12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室)。负责受理向本院的控告和申诉,办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件;负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查;办理罪犯又犯罪案件;负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开;负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判;负责人民监督员工作;负责对本院执行法律、法规和上级检察院规定、决定的情况进行督察;协助上级院抓好与检察工作有关的法律法规、政策执行情况,提出意见和建议;承担本院检察委员会的日常工作。

  (四)办公室。负责机关日常工作的综合协调、重大事项的督查工作;负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务管理、信息化、内部刊物等工作;协助院领导处理检察政务,组织起草文件文稿;负责人大代表联络和特约检察员的联系工作。

  (五)政治部。负责院机关党建、群团、干部人事、意识形态、思想政治、新闻宣传、舆论引导、检察文化建设等工作。 下设法警大队。服从上级院调警,按规定履行司法警察职责;保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场,执行传唤、参与搜查,执行拘传和协助执行其他强制措施及追捕逃犯;负责提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯,送达法律文书,参与执行死刑临场监督活动;负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全,参与处置突发事件;协助办理公益诉讼案件调查核实相关工作。

二、机构设置

本单位内设机构5个,具体是:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

务川自治县人民检察院

行政单位

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位其他单位等类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

34


32


19

第二部分2022年度部门决算公开报表

公开报表详见附

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总1212.23元,与2021年相比,减少175.13万元,降低12.62%,主要原因是项目支出减少

二、2022年度收入决算情况说明

本年收入合计1175.45万元,其中:财政拨款收入1175.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入0万元,占0%

三、2022年度支出决算情况说明

本年支出合计1209.56万元,其中:基本支出909.71万元,占75.21%;项目支出299.85万元,占24.76%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

四、2022年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1209.56万元,2021年相比,减少83.64元,或降低6.47%,主要原因是项目支出减少

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1175.45万元,占本年支出合计的96.97 %。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少97.65万元,降低6.94 %,主要原因是项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

公共安全支出科目(类)1140.73万元,占94.31%社会保障和就业支出科目(类)36.76万元,占3.04%卫生健康支出科目(类)32.08万元,占2.65%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为837.96万元,支出决算为1209.56万元,完成年初预算的144.35%。其中:

1.公共安全支出-检察-行政运行科目年初预算为671.99万元,支出决算为840.87万元,完成年初预算的125.13%。决算数大于预算数的主要原因2022补发2021年绩效奖金。

2.公共安全支出-检察-一般行政管理事务。年初预算为100万元,支出决算为299.85万元,完成年初预算的299.85%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金未纳入预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.26万元,支出决算为35.86万元,完成年初预算的107.82%只要原因是2022年新增2名公务员。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.83万元,支出决算为0.89元,完成年初预算的107.23%只要原因是只要原因是2022年新增2名公务员。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.86万元,支出决算为15.22万元,完成年初预算的95.96%只要原因是医疗保险费用基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.01万元,支出决算为16.86万元,完成年初预算的105.31%只要原因是2022年新增2名公务员。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出909.7万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:

人员经费734.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费用、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出。

公用经费175.23万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算11.2万元,支出决算为8.1万元,完成预算的72.32%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,控制“三公”经费支出。与2021年相比,减少2.9万元,降低26.36%,主要原因是严格落实中央八项规定,控制“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算8.1万元其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.1万元,占100%%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数的主要原因是干警因公出国(境)。因公出国(境)费与2021年相比,无变化务川自治县人民检察院单位全年使用财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算11万元,支出决算为8.1万元,完成预算73.64%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费与2021年相比,增加0万元,增长0%,与上年无变化。其中:

公务用车购置预算数0万元,购置公务车0

公务用车运行维护费预算数11万元,决算数为8.1万元,主要用于公务用车日常维修维护。截至202212月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算0.2万元,支出决算为0万元,完

成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,控制“三公”经费支出。公务接待费与2021年相比,增加0万元,增长0%,主要原因是严格落实中央八项规定,控制“三公”经费支出2022年国内公务接待0批次,0人次,支出0万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元,主要支出内容0国(境)外公务接待0批次,0人次,支出0万元。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年无政府性基金收入预算也无相应支出。

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算收入也无相应支出。

十、2022年度非财政拨款收支决算情况说明

2022年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入0 万元,经营收入0 万元,其他收入0 万元。非财政拨款支出决算总额0万元

十一、2022年度机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出175.23万元,比年初预算减少15.55万元,降低8.15%,主要原因是单位落实中央八项规定,控制公用经费支出。2021年相比,增加31.95万元,增长22.19% %,主要原因是人员增加导致运转经费增加。

十二、2022年度政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、2022年度国有资产占用情况说明

截至202212月31日,本部门(单位)共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)0(台、套…)。

、预算绩效情况说明

)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金21.67万元,自评覆盖率达到100%。

)项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

(九)结余分配:指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出-检察-行政运行:反映行政单位的基本支出,包括人员经费和公用经费。

公共安全支出-检察-一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,包括中央和省级政法转移支付资金、大案要案备用金、非税收入成本性支出等项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出,主要包括工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十八)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映凤冈县人民检察院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映凤冈县人民检察院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出,主要指工伤保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件1:务川自治县人民检察院单位2022年部门决算公开报表.xls

附件2:务川仡佬族苗族自治县人民检察院2022年绩效自评表.xlsx